Preguntas frecuentes

Respondemos
tus dudas

Consulta la siguiente lista de preguntas frecuentes donde encontrarás respuestas a las cuestiones más habituales.

¿Qué impuestos tengo que declarar como autónomo?

Depende de tu actividad, pero normalmente IRPF, IVA, retenciones… nosotros revisamos que impuestos aplican en tu caso concreto y te ayudamos con los plazos.

Si, si eres autónomo en estimación directa o tienes una sociedad, necesitas llevar libros de ingresos, gastos, bienes de inversión, facturas emitidas y recibidas, etc. nosotros podemos llevarlos de forma integral o revisarlos si los llevas tu.

En ese caso es importante contar con asesoramiento desde el primer momento. Nosotros te acompañamos en todo el proceso: resolución del requerimiento, preparación de la documentación, defensa y tramitación del recurso si procede.

Es la nueva normativa para evitar el fraude fiscal que entrará en vigor el 1 de enero de 2016 para empresas y en junio para autónomos. Incluye limites mayores a pagos en efectivo, nuevas obligaciones de información, mayor control sobre operaciones entre empresas y sanciones más severas. Te asesoramos para adaptarte antes de su entrada en vigor.

Verifactu es una parte de la Ley Antifraude. Se trata de un sistema impulsado por la Agencia Tributaria para garantizar que el registro de facturación de un negocio sea completo y no se pueda alterar. Se basa en la emisión de facturas con registros electrónicos inviolables que pueden ser verificados por el cliente a través de un código QR, y por Hacienda

Si eliges la modalidad Verifactu requerirá que uses un software certificado, enviará todos tus registros de ventas, incluso tickets, a Hacienda automáticamente y puede implicar sanciones de hasta 50.000€ por incumplimiento.

Te asesoramos para elegir el contrato que mejor se adapte a tu necesidad (temporal, indefinido, etc.), registrarlo correctamente, gestionar la Seguridad Social, altas, bajas, cotizaciones…

Existen diferentes ayudas en el ámbito autonómico y estatal para la contratación de determinados colectivos, la formación continua, la digitalización, etc. Nosotros podemos informarte de cuales aplica a tu negocio y ayudarte en su solicitud.

Incluye escritura notarial, inscripción en el Registro Mercantil, posibles tasas, capital mínimo (3.000€), y obligaciones fiscales y contables iniciales. Te lo gestionamos todo.

La modificación de estatutos, cambio de domicilio social, modificación del objeto social requieren escritura pública, inscripción registral, notificación a hacienda y posiblemente otras autoridades. Nosotros nos podemos encargar de todos estos trámites.

Depende los ingresos, de si tienes más de un pagador, de si has tenido rentas por actividades económicas o bienes inmuebles. Te hacemos un resumen personalizado para saber si tienes obligación, y si conviene presentarla, aunque no lo exija la normativa, por si tienes derecho a devolución.

Hay deducciones por rendimientos del trabajo, vivienda habitual (según la comunidad autónoma), familia numerosa, discapacidad, donaciones, etc. y hay deducciones autonómicas que varían. Nosotros revisamos tu caso para aplicar lo que puedes deducir.

Hay que registrarse en la Agencia Tributaria y en la Seguridad Social, elegir el régimen de cotización y la actividad (IAE). Nosotros nos encargamos de todo el proceso de alta y te asesoramos en las bonificaciones disponibles.

Depende de tus rendimientos netos. El sistema es progresivo y cambia cada año. Te ayudamos a calcular tu tramo y a planificar tus pagos para evitar sorpresas.

Todos aquellos necesarios para la actividad: suministros, alquiler del local, material, vehículo (si se usa profesionalmente), seguros, dietas en determinadas condiciones… nosotros revisamos tus gastos para maximizar tus deducciones con seguridad.

Los relacionados con vivienda, vehículo y suministros mixtos. Hay criterios estrictos de Hacienda, por lo que conviene gestionarlos con asesoramiento experto.

Normalmente tributan en módulos (estimación objetiva), pero también existe la posibilidad de tributar estimación directa. Además, deben declarar IVA y rendimientos agrarios.

La estimación directa se basa en tus ingresos y gastos reales; en módulos, en indicadores objetivos (superficie, consumo eléctrico, etc.) te asesoramos para elegir la modalidad más beneficiosa según tu actividad.

Las ayudas de la PAC tributan como rendimiento de la actividad agraria y deben declararse en el IRPF. Nosotros te ayudamos a reflejarlas correctamente para evitar sanciones.

Es una sociedad que participa en otras sociedades, normalmente para gestionar de forma centralizada inversiones, dividendos o patrimonio empresarial. Puede ofrecer ventajas fiscales si se estructura correctamente.

Si no se estructura bien hacienda puede considerarlo como una sociedad interpuesta o sin actividad real. Es fundamental contar con un asesoramiento experto en mercantil y fiscal para hacerlo de manera correcta.

Sus principales ventajas son la optimización fiscal, la centralización del control y la eficiencia financiera. También facilitan la expansión, la diversificación, la protección del patrimonio y la simplificación de la sucesión.